?
目 錄
第一部分 朝陽(yáng)市計生協(xié)會(huì )概況
一、 主要職責
二、 部門(mén)預算單位構成
第二部分 2022年朝陽(yáng)市計生協(xié)會(huì )部門(mén)預算批復表
詳見(jiàn)附件:
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出預算表
十、支出功能分類(lèi)預算表
十一、支出經(jīng)濟分類(lèi)預算表(政府預算)
十二、支出經(jīng)濟分類(lèi)預算表(部門(mén)預算)
十三、債務(wù)支出預算表
十四、政府采購支出預算表
十五、政府購買(mǎi)服務(wù)支出預算表
十六、部門(mén)(單位)整體績(jì)效目標表
十七、部門(mén)預算項目(政策)績(jì)效目標表
第三部分 朝陽(yáng)市衛健委2022年部門(mén)預算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 朝陽(yáng)市計生協(xié)會(huì )概況
一、主要職責
朝陽(yáng)市計劃生育協(xié)會(huì )是在中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導下的群眾團體,是黨和政府聯(lián)系育齡群眾的橋梁和紐帶,是在市人口計生委指導下協(xié)助政府動(dòng)員組織廣大群眾落實(shí)計劃生育基本國策、穩定低生育水平、統籌解決人口問(wèn)題、促進(jìn)人的全面發(fā)展的一支生力軍,是構建社會(huì )主義和諧社會(huì )、建設社會(huì )主義新農村、推進(jìn)基層民主政治建設的重要力量。 計劃生育協(xié)會(huì )以全心全意為育齡群眾和計劃生育家庭服務(wù)為宗旨,遵守國家的憲法、法律、法規和各項方針、政策。堅持自我教育、自我管理、自我服務(wù)的方針,發(fā)揮帶頭、宣傳、服務(wù)、監督、交流的作用,動(dòng)員和組織廣大群眾參與人口發(fā)展、生殖健康、計劃生育和家庭保健。
二、部門(mén)預算單位構成
納入朝陽(yáng)市衛生健康委員會(huì )2020年部門(mén)決算編制范圍的二級預算單位。
第二部分 朝陽(yáng)市計生協(xié)會(huì )部門(mén)預算公開(kāi)表
詳見(jiàn)附件:1.朝陽(yáng)市計生協(xié)會(huì )2022年部門(mén)預算表
第三部分 朝陽(yáng)市計生協(xié)會(huì )2022年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、關(guān)于朝陽(yáng)市衛健委年收支預算的總體說(shuō)明
按照綜合預算的原則,朝陽(yáng)市衛健委所有收入和支出均納入部門(mén)預算管理。朝陽(yáng)市衛健委2022年預算收入包括:財政撥款收入38.37萬(wàn)元,較上年減少14.18萬(wàn)元。朝陽(yáng)市計生協(xié)會(huì )2022年預算支出包括:衛生健康支出38.37萬(wàn)元,較上年減少14.18萬(wàn)元。
二、關(guān)于2022年預算機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明
朝陽(yáng)市計生協(xié)會(huì )機關(guān)運行經(jīng)費為38.37萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費36.31萬(wàn)元,公用經(jīng)費2.27萬(wàn)元。
三、關(guān)于朝陽(yáng)市計生協(xié)會(huì )2022年“三公”經(jīng)費預算情況說(shuō)明
按照中央及省委、省政府關(guān)于厲行節約、改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾“八項規定”等有關(guān)要求,嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。2022年朝陽(yáng)市計生協(xié)會(huì ) “三公”經(jīng)費預算數0.2萬(wàn)元,其中:公務(wù)接待費0.2萬(wàn)元。市計生協(xié)會(huì )2022年預算數比2021年預算數無(wú)增減。
四、關(guān)于2022年政府采購項目安排情況說(shuō)明
本單位2022年部門(mén)預算無(wú)政府采購項目。
五、朝陽(yáng)市計生協(xié)會(huì )國有資產(chǎn)占用情況
截止2022年2月9日,朝陽(yáng)市計生協(xié)會(huì )無(wú)車(chē)輛及大型的設備。本年擬購置單位價(jià)值50萬(wàn)以上通用設備0臺(套),單位價(jià)值100萬(wàn)以上專(zhuān)用設備0臺(套)。
六.項目預算績(jì)效目標情況
根據預算績(jì)效管理要求,2022年朝陽(yáng)市計生協(xié)會(huì )應編制績(jì)效目標項目2個(gè),實(shí)際編制績(jì)效目標項目2個(gè),涉及資金38.37萬(wàn)元(批復項目金額),編制績(jì)效目標項目覆蓋率(實(shí)際編制績(jì)效目標項目/應編制績(jì)效目標項目)為100%。
第四部分 名詞解釋
1、財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
2、基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4、行政事業(yè)性收費收入:指依據法律、行政法規、國務(wù)院有關(guān)規定、國務(wù)院財政部門(mén)會(huì )同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規章或者規定,省、自治區、直轄市人民政府財政部門(mén)會(huì )同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規定所收取的各項收費收入。
5、政府性基金收入:反映各級政府及其所屬部門(mén)根據法律、行政法規規定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金決算、具有特定用途的財政資金。
6、其他收入:指上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7、“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費,其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2022年 507-計生協(xié)會(huì )部門(mén)預算公開(kāi)用表